目录
第一部分:bet365有手机版吗概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分:bet365有手机版吗2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet365有手机版吗2016年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:济源市人力资源社会保障局概况
一、部门概况
(一)部门职责
贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
(二)机构设置情况
bet365有手机版吗机关内设19个职能科室、15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为:一是就业工作。主要包括公共就业服务,创业指导服务,城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,人力资源市场建设,人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理,职称制度改革,博士后管理,吸引国(境)外专家、留学人员来济工作,军转干部安置,公务员综合管理,技工学校管理,职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进,企业职工工资分配调控,劳动人事争议处理和仲裁,劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益等。
(三)人员构成情况
bet365有手机版吗机关及归口预算管理单位人员实有编制356人,其中:行政编制41人,参照公务员管理编制83人,事业编制232人。
二、决算公开范围
此次决算公开范围包括人社局机关及下属15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。
第二部分:济源市人力资源社会保障局决算报表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
11,355.13 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
1,004.34 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
395.50 |
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
2,505.05 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
3,390.27 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
4,198.96 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
395.50 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
222.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
11,355.13 |
本年支出合计 |
60 |
11716.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,406.26 |
交纳所得税 |
62 |
|
基本支出结转 |
27 |
10.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
1,396.26 |
转入事业基金 |
64 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
1,044.78 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
52.77 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
992.01 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
34 |
|
|
70 |
|
|
35 |
|
|
71 |
|
总计 |
36 |
12,761.39 |
总计 |
72 |
12,761.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
11,355.13 |
11,355.13 |
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
978.86 |
978.86 |
|
|
|
|
|
||
20110 |
人力资源事务 |
978.86 |
978.86 |
|
|
|
|
|
||
2011002 |
一般行政管理事务 |
90.09 |
90.09 |
|
|
|
|
|
||
2011004 |
政府特殊津贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
2011006 |
军队转业干部安置 |
356.86 |
356.86 |
|
|
|
|
|
||
2011010 |
公务员履职能力提升 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
2011011 |
公务员招考 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
2011050 |
事业运行 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
|
||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
505.61 |
505.61 |
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
2,156.41 |
2,156.41 |
|
|
|
|
|
||
20503 |
职业教育 |
2,024.58 |
2,024.58 |
|
|
|
|
|
||
2050302 |
中专教育 |
269.66 |
269.66 |
|
|
|
|
|
||
2050303 |
技校教育 |
549.92 |
549.92 |
|
|
|
|
|
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
1,205.00 |
1,205.00 |
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
2050803 |
培训支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
125.83 |
125.83 |
|
|
|
|
|
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
125.83 |
125.83 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,342.90 |
3,342.90 |
|
|
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,746.04 |
2,746.04 |
|
|
|
|
|
||
2080101 |
行政运行 |
1,340.39 |
1,340.39 |
|
|
|
|
|
||
2080102 |
一般行政管理事务 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
||
2080105 |
劳动保障监察 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
214.00 |
214.00 |
|
|
|
|
|
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
31.20 |
31.20 |
|
|
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
392.91 |
392.91 |
|
|
|
|
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
758.45 |
758.45 |
|
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
382.29 |
382.29 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
187.34 |
187.34 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.45 |
61.45 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,198.96 |
4,198.96 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
4,198.96 |
4,198.96 |
|
|
|
|
|
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
129.60 |
129.60 |
|
|
|
|
|
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2,269.36 |
2,269.36 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
|
||
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
21308 |
普惠金融发展支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
222.50 |
222.50 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
222.50 |
222.50 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
222.50 |
222.50 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,716.62 |
8,544.61 |
3,172.01 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,004.34 |
433.20 |
571.14 |
|
|
|
||
20110 |
人力资源事务 |
1,004.34 |
433.20 |
571.14 |
|
|
|
||
2011002 |
一般行政管理事务 |
90.09 |
|
90.09 |
|
|
|
||
2011004 |
政府特殊津贴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
2011006 |
军队转业干部安置 |
360.46 |
|
360.46 |
|
|
|
||
2011010 |
公务员履职能力提升 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
2011011 |
公务员招考 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
2011050 |
事业运行 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
527.48 |
416.89 |
110.59 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
2,505.05 |
555.92 |
1,949.13 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
43.28 |
|
43.28 |
|
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
43.28 |
|
43.28 |
|
|
|
||
20503 |
职业教育 |
2,329.94 |
549.92 |
1,780.02 |
|
|
|
||
2050302 |
中专教育 |
329.26 |
|
329.26 |
|
|
|
||
2050303 |
技校教育 |
1,199.92 |
549.92 |
650.00 |
|
|
|
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
800.76 |
|
800.76 |
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
2050803 |
培训支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
125.83 |
|
125.83 |
|
|
|
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
125.83 |
|
125.83 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,390.27 |
2,738.54 |
651.73 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,734.41 |
2,356.25 |
378.16 |
|
|
|
||
2080101 |
行政运行 |
1,340.39 |
1,340.39 |
|
|
|
|
||
2080102 |
一般行政管理事务 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
||
2080105 |
劳动保障监察 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
||
2080106 |
就业管理事务 |
214.00 |
49.00 |
165.00 |
|
|
|
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
402.91 |
279.01 |
123.90 |
|
|
|
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
762.02 |
678.76 |
83.26 |
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
382.29 |
382.29 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
187.34 |
187.34 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.45 |
61.45 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
173.56 |
|
173.56 |
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
173.56 |
|
173.56 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,198.96 |
4,198.96 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
4,198.96 |
4,198.96 |
|
|
|
|
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
129.60 |
129.60 |
|
|
|
|
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2,269.36 |
2,269.36 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
||
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
395.50 |
395.50 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
21308 |
普惠金融发展支出 |
|
|
|
|
|
|
||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
222.50 |
222.50 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
222.50 |
222.50 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
222.50 |
222.50 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况表 |
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,959.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,004.34 |
1,004.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
395.50 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
2,505.05 |
505.05 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,390.27 |
3,392.27 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
4,198.96 |
4,198.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
395.50 |
|
395.50 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
222.50 |
222.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
11,355.13 |
本年支出合计 |
54 |
11,716.62 |
11,321.12 |
395.50 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,406.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,044.78 |
1,044.78 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,406.26 |
基本支出结转 |
80 |
52.77 |
52.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
992.01 |
992.01 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
12,761.39 |
总计 |
83 |
12,761.39 |
12,365.89 |
395.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
项目 |
|
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
11,321.12 |
8,149.11 |
3,172.01 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,004.34 |
433.19 |
571.15 |
||
20110 |
人力资源事务 |
1,004.34 |
433.19 |
571.15 |
||
2011002 |
一般行政管理事务 |
90.09 |
|
90.09 |
||
2011004 |
政府特殊津贴 |
4.00 |
4.00 |